用友T3操作答疑:各模块「反结账」问题汇总!

时间:2021-01-13]

许多企业在查缺补漏时,

想要更改之前的“错账”、“烂账”...

那么问题来了,

查出问题来了要怎么修改呢?

planA:各种调整单轻松搞定~

planB:被逼无奈,必须反账!

跟大家说明哈~T3软件不同的模块反结账操作各不相同,如果还不会操作的,就请听我一一道来。


赶紧搬着小板凳 记好 保存起来?!图片 



01总账系统 


1、点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2、同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。


 02工资 


最新会计期间登录软件(结账的次月),点击进入【工资管理】,在界面上方点击【工资】-【业务处理】-【反结账】,根据窗口提示,反结账工资模块即可;


 03固定资产 


需要在最后结账月份登录软件,在软件上方点击【固定资产】,在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块,在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在跳出的窗口点击【确定】即可,注意了,T3固定资产反结账要谨慎操作,因为会将新会计期间的数据清除。


04购销存 


在【月末结账】中选择最新结账月份,点击【取消结账】即可,不限制登录软件月份;


 05核算管理 


用最新会计期间(结账的次月)登录软件,点击进入【核算管理】,点击【月末结账】,在跳出窗口右方点击“取消结账”,左方取消结账月份会自动变为最新结账月份,点击【确定】即可。

说实在的我觉得都太麻烦了,为什么?因为T3老了。跟不上时代了,他已经停版多年。

建议升级到新版本用友T+.





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